第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。中国共产主义青年团五通桥区委员会(以下简称团区委)是领导和指导区青联和区少先队工作委员会工作,对全区性青少年社团组织进行指导和管理,维护青少年合法权益,处理和协调与青少年利益相关的事务。
(二)2020年重点工作完成情况。1.强化思想政治引领。一是持续开展主题活动。广泛开展“绽放战疫青春.坚定制度自信”“我读红色经典”在线朗读、“少年心向党”等主题团日、队日活动,引导和激励全区青少年听党话、跟党走。积极动员全区各级团干部、团员青年积极参与“青年大学习”网上主题团课活动,全年共进行30余期网上学习,共有70000余人参与。二是持续深化创先争优。推荐10余个基层团组织获得团中央、省、市、区级五四红旗团组织荣誉,40余名团干部、团员青年获得省市区级优秀团干、优秀团员等个人荣誉,其中福华集团团委荣获“全国五四红旗团委”称号。三是持续加强网络引导。构建“线上线下”全方位广覆盖的宣传引导格局,疫情防控期间推荐的5篇信息被团省委、团市委宣传报道,1—10月团区委宣传信息被学习强国平台采用8条。
2.围绕中心服务大局。一是积极助力抗疫救灾。广泛发动、组织、凝聚青年,疫情防控期间招募并培训上岗192名青年志愿者,参与消杀、三无小区排查、卡点值守、资料发放等工作;联合爱心商家开展“爱心送餐”服务,为一线人员送去137份便当和254份奶茶;开展“战疫进行时,群团‘剪难题’”爱心活动,招募专业理发志愿者为300余名一线干部及群众理发。“8.18”特大洪灾后,组织志愿者95人次到竹根镇黄桷井社区、幸福村、岷江社区、新华社区开展清淤工作;组织志愿者40余人次,到幸福村、易坝村、新华社区入户走访300余户,协助镇村干部统计灾情。积极协调捐赠物资,为区应急救灾物资库协调棉被100床、雨披60件、口罩4000个;为竹根镇协调200余件矿泉水,推荐60余名受灾中小学生享受希望工程紧急救灾补助共计3万余元。二是积极助力脱贫攻坚。深入开展“扶贫志愿服务”系列活动,依托“暖冬行动”为各镇240余名留守儿童、困境儿童送上慰问金6万余元;六一期间,组织40余名困难青少年开展集体活动并进行慰问;积极向上争取助学项目,动员社会捐资共计3万元,对6名家庭困难或严重受灾的大学新生进行资助,对12名困难学生进行慰问。联合青年摄影之家在全区启动“青春助力脱贫·定格最美瞬间”公益摄影志愿服务活动,通过“夕阳美”老人摄影、“青春靓”婚纱摄影、“青春行”关心关爱,为全区建档立卡贫困户、老人、扶贫干部提供公益摄影服务,连续一周时间出动摄影师126人次,在7镇免费拍摄照片20648人,捐赠被子152床,书包304个,为90岁以上老人免费装裱相框1026个。三是积极助力乡村振兴。联合乐山师院团委开展“青春志愿爱在社区”社区服务项目,组织高校志愿者到黄桷井社区、茶花社区开展社区志愿服务;启动“青春志愿靓在乡村”,招募绘画专业志愿者完成农村空白墙体墙绘1000余平米;在竹根镇黄桷井社区、牛华镇碳坝寺社区、金山镇金山寺社区、石麟镇方嘴新村4个点实施“童伴计划”,创新性推动“快乐假期”暑期公益托管班,招募志愿者常态化服务近200名留守儿童及农村青少年,受到当地群众一致好评。
3.聚焦需求服务青年。一方面,狠抓青少年权益维护。狠抓“两法一条例”贯彻落实,深入推进“法制进校园”、“小公民”系列实践活动、青少年自护教育等活动;联合区禁毒办、区法院开展禁毒宣传进校园、《中华人民共和国民法典》宣讲进校园等活动;在二码头小学实施“嘉州小海棠信箱”,用“一封信”搭建了青少年与志愿者互动交流服务平台。另一方面,狠抓青少年成才成长。强化“青年之家”建设,举办“知之”青少年读书会,共开展读书分享活动20余期,注册青少年194人。开展“逐梦计划”大学生社会实践活动,整合实习岗位50个,帮助21名大学生上岗实习。开展单身青年线上交友活动,覆盖全区机关、学校、医院、企业等百余名单身男女青年。
4.切实加强自身建设。一是强化组织建设。认真落实基层团组织规范化建设三年计划,开展全区团组织梳理和对标定级;认真摸排、走访我区非公企业、社会组织,全年共新建国有企业团组织1个、非公企业团组织11个、社会组织团组织9个。二是强化团干部队伍建设。乡镇区划调整和村建制调整后,积极指导镇、村选优配强团干部。目前8个镇团委书记均配备到位,平均年龄28岁,119个村(社区)也按要求配备了团支部书记。三是强化团员教育管理。严把团员发展入口关,全年共新发展团员360人,加强团员发展标准审查与过程管理,认真落实团员编号管理、“三会两制一课”制度,严肃团内组织生活,切实增强团员组织观念、纪律观念。
5.扎实做好少先队工作。做好少先队工作摸底,2020年,我区共有少先队大队18个、少先队员8915人,配备总辅导员1名、大队辅导员18名、中队辅导员250名,基本上做到了校校有队室、班班有宣传。全年共组织开展少先队辅导员专题培训会2次,全区各少先队先后组织了“复学第一课”主题班队活动、“迎接少代会,争做好队员”主题队课、“让红领巾更加鲜艳”网上主题队日观看等活动,六一前后各校均集中规范举行了新队员入队仪式,区少工委牵头对2020年度优秀少先队员、辅导员和少先队集体进行了评选。
二、机构设置
团区委下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入团区委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位:五通桥区青少宫。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计63.99万元。与2019年相比,收、支总计各减少29.82万元,下降32%。主要变动原因是因疫情原因,活动有所减少和财政拨款较上年有所减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计63.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入63.99万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计63.99万元,其中:基本支出18.96万元,占30%;项目支出45.03万元,占70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计63.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少29.82万元,下降32%。主要变动原因是因疫情原因,活动有所减少和财政拨款较上年有所减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出63.99万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少29.82万元,下降32%。主要变动原因是因疫情原因,活动有所减少和财政拨款较上年有所减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出63.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.96万元,占92%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出1.62万元,占3%;卫生健康支出0.73万元,占1%;住房保障支出2.68万元,占4%;(罗列全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为63.99,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为13.93万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,活动有所减少。
2.教育:支出决算为0万元,完成预算0%。
3.科学技术:支出决算为0万元,完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒:支出决算为0万元,完成预算0%。
5.社会保障和就业:支出决算为1.61万元,完成预算10%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
6.卫生健康:支出决算为0.73万元,完成预算28%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
7.住房保障:支出决算为2.68万元,完成预算38%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
8.项目:支出决算为45.03万元,完成预算74%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因活动开展减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出18.96万元,其中:
人员经费15.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。
国内公务接待支出0万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,团区委机关运行经费支出13.93万元,比2019年减少10.67万元,增长/下降57%。主要原因是人员减少。
(二)政府采购支出情况
2020年,团区委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,团区委共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对群众团体事务工作项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出的反映在预算中。部门预算的编制符合法律法规,收支真实,数额准确,内容完整、报送及时。团区委财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。
本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看部门预算的编制符合法律法规,收支真实,数额准确,内容完整、报送及时。团区委财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映群众团体事务工作项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。
(1)群众团体事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.25万元,执行数为45.03万元,完成预算的75%。通过项目实施,保障对综合业务工作、关工委工作、共青团工作的正常运转,促进我区共青团工作、关工委工作、综合业务工作的发展。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
项目名称
|
群众团体事务
|
预算单位
|
中国共产主义青年团五通桥区委员会
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
60.25万元
|
执行数:
|
45.03万元
|
其中-财政拨款:
|
45.03万元
|
其中-财政拨款:
|
45.03万元
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
100%
|
75%
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
|
|
|
|
|
项目完成指标
|
|
|
|
|
项目完成指标
|
|
|
|
|
项目完成指标
|
|
|
|
|
项目完成指标
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
效益指标
|
|
|
|
|
效益指标
|
|
|
|
|
……
|
|
|
|
|
满意度指标
|
|
|
|
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团区委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对群众团体事务项目,包括共青团工作、关工委工作、综合业务工作开展了绩效评价,《群众团体事务项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于保障我室正常运转的支出。
10.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):保障我室项目的支出。
11.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指我室用于宣传事务管理方面的支出。
12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指保障我室正常运转,支持履行职能的支出。
13.科学技术支出(款)社会科学(类)其他社会科学支出:指反映
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位缴纳的职业年金缴费。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映单位职工缴纳的基本医疗保险费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,依据比例为在职职工缴存的长期住房储金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
32.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中国共产主义青年团五通桥区委员会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。中国共产主义青年团五通桥区委员会是区委领导下的群团部门,机构级别为正科(局)级(参公事业单位)。
(二)机构职能。中国共产主义青年团五通桥区委员会是区委领导下的群团部门,机构级别为正科(局)级(参公事业单位)。
(三)人员概况。中国共产主义青年团五通桥区委员会是区委领导下的群团部门,内有编制3人(包含书记1人,副书记1人,办公室主任1人),2020年底实际在编在岗2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计63.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入63.99万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计63.99万元,其中:基本支出18.96万元,占30%;项目支出45.03万元,占70%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出的反映在预算中。部门预算的编制符合法律法规,收支真实,数额准确,内容完整、报送及时。中国共产主义青年团五通桥区委员财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。
(二)结果应用情况。
中国共产主义青年团五通桥区委员建立乐财务管理制度,按制度要求及时进行会计核算和财务管理。我单位无罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收等行政执法权。严格政府采购实施计划,严格按照预算管理制度和财务会计制度编制上报决算,并按规定做好信息公开,认真完成绩效评价,依法接受财政监督情况。整体绩效。保障机关运转、履行职能职责情况好。按月划拨行政运行经费,保障乐机关正常运转,较好地履行职能职责。中国共产主义青年团五通桥区委员2020年部门预算支出按时按量进行,支出合理,较好地保障乐机构的正常运转,履行乐机构的职能职责。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
中国共产主义青年团五通桥区委员2019年部门项目支出按时按量进行,支出合理,较好地保障乐机构的正常运转,履行乐机构的职能职责。
(二)存在问题。
无。
(三)改进建议。
无。
附件2
中国共产主义青年团五通桥区委员会
乡镇共青团工作、关工委工作、综合业务
工作项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.我委项目经费:共青团工作经费、关工委工作经费、综合业务工作经费由区财政局行财股指导、督办实施。
2.项目立项、资金申报的依据是根据中共中央办公厅、省委、市委等相关文件执行。
3.项目资金管理办法制定是由地方财政统一规定,我委按文件要求执行;资金支持具体项目的条件为符合该项目支出的标准;、范围与支持方式为青少年、团员团干部、贫困学生、青年等。
4.资金分配的原则及考虑因素为各类资金必须符合相对应的项目支出,不混用滥用等情况。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容:乡镇共青团工作、关工委工作、综合业务工作;
2.乡镇共青团工作经费项目年初预算数为24万元,实际执行数为16万元,完成率为67%;综合业务工作经费项目年初预算数为10.25万元,实际执行数为4万元,完成率为39%;关工委工作经费项目初预算数为26万元,实际执行数为20万元,完成率为80%;
3.各类项目申报内容是否与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
团区委项目采取自评方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取领导建议意见,做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
团区委年初将项目资金使用预算情况申报至财政局,最后由财政局核实情况批复预算调整。
共青团工作经费项目年初预算数为24万元,全年申报24万元,实际批复数为16万元,完成率为67%;综合业务工作经费项目年初预算数为10.25万元,全年申报10.25万元,实际批复数为4万元,完成率为39%;关工委工作经费项目初预算数为26万元,全年申报26万元,实际批复数为20万元,完成率为80%。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。团区委在全年3个项目预算计划60.25万元。
2.资金到位。实际资金全年到位情况为3个项目40万元。
3.资金使用。截至2020年12月底资金用于关爱留守儿童,暖冬慰问,疫情防控等活动。
(三)项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
本项目采取项目工作领导小组负责制,由团区委书记担任组长,副组长由副书记担任,办公室工作人员担任成员,期间积极配合、通力合作。
(二)项目管理情况。
项目工作领导小组负责协调相关工作,项目实施及资金管理。项目资金由财务室具体管理,制定管理制度,对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用项目资金。强化监督,项目的正常实施监督检查是保障。
(三)项目监管情况。
指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证项目质量。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
中国共产主义青年团五通桥区委员财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。
共青团工作经费项目年初预算数为24万元,全年申报24万元,实际批复数为16万元,完成率为67%;综合业务工作经费项目年初预算数为10.25万元,全年申报10.25万元,实际批复数为4万元,完成率为39%;关工委工作经费项目初预算数为26万元,全年申报26万元,实际批复数为20万元,完成率为80%。
(二)项目效益情况。
中国共产主义青年团五通桥区委员财政资金收入和支出主要为保障机构正常运转,基本支出收入按月进度划拨到位,部门量入为出。项目支出按项目资金管理办法执行。
共青团工作经费项目年初预算数为24万元,全年申报24万元,实际批复数为16万元,完成率为67%;综合业务工作经费项目年初预算数为10.25万元,全年申报10.25万元,实际批复数为4万元,完成率为39%;关工委工作经费项目初预算数为26万元,全年申报26万元,实际批复数为20万元,完成率为80%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
中国共产主义青年团五通桥区委员2020年部门项目支出按时按量进行,支出合理,较好地保障乐机构的正常运转,履行乐机构的职能职责。
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国共产主义青年团五通桥区委员会2020年决算附件.zip