目录
公开时间:2021年9月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
参照政府批准的三定方案,五通桥区档案馆的主要职责是:
1.依法统一管理和接收、征集全区机关、团体、企事业单位的重要档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。
2.积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务,并根据国家、省、市档案馆要求,组建全区档案资料目录中心,建立全区档案信息网络。
3.承办区委、区政府交办的有关事宜。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.档案利用。优化档案利用服务完成馆藏档案的日常保管保护和查阅利用工作,区档案馆全年接待查阅10000余人次。
2.档案文化。利用“6.9”国际档案日,以“档案见证小康路聚焦扶贫决胜期”为主题,设置咨询台、布置展板、发放宣传手册等方式,宣传国际档案日的由来、档案查阅流程和查阅方法等档案知识,现场解答群众档案咨询,让更多的人走进档案、了解档案、认识档案。同时现场还展出了我区脱贫攻坚成果图片和200多张珍贵历史图片,吸引了许多市民驻足观看。增强了广大群众对档案及档案工作的认识和了解,展现了档案工作新面貌,促进了档案事业的健康发展。
3.加快馆藏存量档案数字化工作。逐年完成馆藏档案数字化工作,目前已完成机房建设和启动第一批馆藏档案数字化工作。
4、协助区档案局推进档案工作规范化管理。年初安排复查单位26个,其中:实际复查21个,其中省一级2个,因机构撤并取消1个,延期4个。通过上门服务、审卷、档案集中检查等方式积极监督、指导各镇、各部门档案工作规范化管理,指导区检察院、水务局、退役军人事务局等部门逐步开展电子文件归档管理和档案数字化工作。
二、机构设置
五通桥区档案馆下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计160.77万元。与2019年135.00万元相比,收、支总计各增加25.77万元,增长19.08%。主要变动原因是由于:一般公共服务支出增加7.02万元、社会保障和就业支出增加15.60万元、卫生健康支出增加0.59万元、住房保障支出增加2.56万元所致。
图1:收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计160.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入160.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
图2:收入决算结构图

三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计160.77万元,其中:基本支出142.70万元,占88.76%;项目支出18.07万元,占11.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计160.77万元。与2019年135.00万元相比,财政拨款收、支总计各增加25.77万元,增长19.08%。主要变动原因是由于:一般公共服务支出增加7.02万元、社会保障和就业支出增加15.60万元、卫生健康支出增加0.59万元、住房保障支出增加2.56万元所致。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出160.77万元,占本年支出合计的100%。与2019年135.00万元相比,一般公共预算财政拨款增加25.77万元,增长19.08%。主要变动原因是由于:一般公共服务支出增加7.02万元、社会保障和就业支出增加15.60万元、卫生健康支出增加0.59万元、住房保障支出增加2.56万元所致。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出160.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出105.60万元,占65.68%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出37.42万元,占23.28%;卫生健康支出4.02万元,占2.50%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出13.73万元,占8.54%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元。占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元。占0%;债务付息支出0万元,占0%,抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为160.77万元,完成预算100%。其中:
1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算为87.53万元,完成预算100%。
2、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):支出决算为18.00万元,完成预算100%。
3、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为0.07万元,完成预算100%。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.64万元,完成预算100%。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为5.77万元,完成预算100%。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为20.01万元,完成预算100%。
7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.02万元,完成预算100%。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.73万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出142.70万元,其中:
人员经费134.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费7.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元,完成预算16.46%,决算数小于预算数的主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支;在接待事项中厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.09万元,占90.08%;公务接待费支出决算0.12万元,占9.92%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.09万元,完成预算3.24万元的33.64%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年3.20万元减少2.11万元,下降65.94%。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中加强了对公务用车的管理,节约了公务用车运行费用的开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.09万元。主要用于日常公务工作、档案馆事务支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元,完成预算2.92%。公务接待费支出决算比2019年2.62万元减少2.50万元,下降95.42%。主要原因是我单位在2020年日常工作和业务活动中严格控制接待标准,减少不必要的接待事项,厉行节约,没有铺张浪费,减少了接待费的开支。
其中:国内公务接待支出0.12万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次,13人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:执行公务行政运行中支出接待费0万元、档案馆事务支出中支出0.12万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九.国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,五通桥区档案馆机关运行经费支出7.96万元,比2019年10.50万元减少2.54万元,下降24.19%。主要原因是2020年办公费比上年减少0.07万元、印刷费比上年减少0.11万元、水费比上年减0.10万元、电费比上年减少0.06万元、邮电费比上年减少0.10万元、差旅费比上年增加0.44万元、维修(护)费比上年增加0.15万元、培训费比上年减少0.23万元、公务接待费比上年减少2万元、劳务费比上年增加1.30万元、工会经费比上年增加1.39万元、福利费比上年减少1.54万元、公务用车运行维护费比上年减少1.93万元等所致。
(二)政府采购支出情况
2020年,五通桥区档案馆采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公设备采购等工作。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,五通桥区档案馆共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
1、根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织了对本单位2020年共计以下2个项目:(1)综合业务工作经费;(2)2020年理论学习中心组学习工作经费。对综合业务工作经费项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取综合业务工作经费项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对综合业务工作经费项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在预、决算编制方面,本部门按时完成了2020年的预决算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室;本部门在厉行节约方面,严格执行相关规定,控制压缩了“三公经费”的开支。资产管理方面,本部门2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。在内部控制管理方面。本部门按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。在信息公开方面:本部门的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费)。综上所述,本部门2020年的部门整体支出绩效评价良好。
本部门未自行组织对项目支出进行绩效评价。
2、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映了如下项目:(1)2020年理论学习中心组学习工作经费;(2)档案业务管理费。
以下2个项目绩效目标完成情况综述如下:
(1)“2020年理论学习中心组学习工作经费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数0.07万元,执行数为0.07万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了本单位干部职工学习理论的良好习惯。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无
(2)“档案业务管理费”项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数18.00万元,执行数为18.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,为本部门日常工作和业务活动的顺利完成提供了重要的物质保障,使本部门很发地完成了全年各项目标责任务。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。
项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称
|
(1)2020年理论学习中心组学习工作经费;(2)档案业务管理费
|
预算单位
|
五通桥区档案馆
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
18.07
|
执行数:
|
18.07
|
其中-财政拨款:
|
18.07
|
其中-财政拨款:
|
18.07
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
推动了档案保管保护利用工作顺利开展,保障了单位的正常运行,协助区档案局完成档案各类业务工作。
|
推动了档案保管保护利用工作顺利开展,保障了单位的正常运行,协助区档案局完成档案各类业务工作。
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
项目完成指标
|
数量指标
|
2020年理论学习中心组学习工作经费
|
0.07万元
|
0.07万元
|
(2)档案业务管理费
|
18万元
|
18万元
|
质量指标
|
档案规范率
|
85%
|
85%
|
档案宣传率
|
100%
|
100%
|
效益指标
|
社会效益指标
|
2020年理论学习中心组学习工作经费
|
通过项目实施,提高本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养本单位干部职工学习理论的良好习惯
|
通过项目实施,提高了本单位全体人员的理论素质和思想政治觉悟。培养了本单位干部职工学习理论的良好习惯
|
档案业务管理费
|
规范整理案卷归档,有效保存工作资料,方便档案查询,让群众更加了解档案的查询使用。
|
规范整理案卷归档,有效保存工作资料,方便档案查询,让群众更加了解档案的查询使用。
|
满意度指标
|
满意度指标
|
群众和区委、区政府对档案工作满意度
|
90%
|
90%
|
3、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评,《五通桥区档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)是指中央和地方各级档案馆的指出。包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设施购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。
11、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):宣传事务指反映中国共产党宣传部门的支出。一般行政管理事务指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独产设置项级科目的其他项目支出。
12、社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
14、社会保障和就业(类)政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15、卫生健康(类):反映政府卫生健康方面的支出。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
16、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
五通桥区档案馆部门
2020年整体支出绩效报告
一、单位概况
(一)机构组成。
五通桥区档案馆属一级预算,是参照公务员法管理的区委直属事业单位。
(二)机构职能。
参照政府批准的三定方案,五通桥区档案馆主要职责是:
1.依法统一管理和接收、征集全区机关、团体、企事业单位的重要档案资料,并对所保存的档案、资料进行科学分类、鉴定、编目和日常保管、保护工作。保守党和国家机密,确保档案资料的完整与安全。
2.积极开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编研、编辑、公布档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务,并根据国家、省、市档案馆要求,组建全区档案资料目录中心,建立全区档案信息网络。
3.承办区委、区政府交办的有关事宜。
(三)人员概况。
五通桥区档案馆人员总编制10人,实有在职人员10人,其中:行政人员9人,行政工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年五通桥区档案馆本年收入合计160.77万元,其中:财政拨款收入160.77万元,占100%。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年五通桥区档案馆本年支出合计160.77万元,其中:基本支出142.70万元,项目支出18.07万元。按项目功能分类:一般公共服务支出105.60万元,社会保障和就业支出37.42万元;卫生健康支出4.02万元;住房保障支出13.73万元。按项目支出性质分类:人员经费134.74万元;日常公用经费7.96万元;行政事业类项目18.07万元。按项目支出经济分类:工资福利支出116.79万;商品和服务支出23.96万元;对个人和家庭的补助20.02万元。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况。
本单位在预算编制方面,我局按照部门预算编制通知和相关要求,按时完成了2020年的预算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。按相关要求编制了完整的部门整体绩效目标,编制重点项目绩效目标时明确并量化。在决算编制方面,我局按照部门决算编制通知和相关要求,按时完成了2020年的决算编制工作,并在区财政规定时间内提交给了归口股室。
本单位预算安排基本支出,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。所有预算项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署,依据市、区相关文件政策和实际需要制定,目标明确,内容细化,全部项目纳入绩效目标评价进行申报,绩效目标设定结合实际需求制定。项目支出,突出档案保管保护这个重点。经内部控制领导小组经过严格讨论审核,按时完成基础、项目库报送工作,预算编制科学合理、规范有序。
(二)执行管理情况。
2020年,本单位不涉及省级财力专项预算和中央专款分配使用资金情况,部门预算严格执行管理,项目任务进度有序按时推进。办公设备使用时注意节能降耗,办公区域全部安装节能灯管,办公设备采购全部选择节能环保型。
本单位严格执行公务用车、公务出差审批制度,先审批后使用,“三公”经费严格执行预算标准,其中,公务用车运行维护费预算3.24万元,实际执行数为1.09万元;公务接待费预算为4.11万元,执行数为0.12万元。
(三)综合管理情况。
1、本单位政府性债务为0万元;
2、本单位非税收入0万元;
3、政府采购方面:2020年本单位政府采购预算为27.70万元,实际采购27.70万元。所有采购都通过了采购程序。
4、资产管理方面:2020年本单位将国有资产全部纳入了资产信息管理系统。并按照国资相关要求及时、准确、全面地开展了历次资产清查工作。2020年编制的国有资产报表数据真实、准确、全面。
5、在内部控制管理方面:本单位建立和完善了《机关内部控制制度》。并在实际工作中按照执行。并按照相关要求及时、准确、全面地开展了2020年内控报告编制工作。2020年内控制度运行得分良好。
6、在信息公开方面:本单位的预算、决算都按照要求在财政部门批复后二十日内向社会作了公开(含财政资金安排的“三公经费”、机关运行经费)。
7、在绩效评价方面:本单位2020年共计以下2个项目:(1)档案业务管理费;(2)2020年理论学习中心组学习工作经费。实施绩效评价项目数量为1个,占部门申报绩效目标项目数量的比重为50%;并按要求向财政部门报送了绩效目标的自评报告。
(四)整体绩效
1.档案利用。优化档案利用服务完成馆藏档案的日常保管保护和查阅利用工作,区档案馆全年接待查阅10000余人次。
2.档案文化。利用“6.9”国际档案日,以“档案见证小康路聚焦扶贫决胜期”为主题,设置咨询台、布置展板、发放宣传手册等方式,宣传国际档案日的由来、档案查阅流程和查阅方法等档案知识,现场解答群众档案咨询,让更多的人走进档案、了解档案、认识档案。同时现场还展出了我区脱贫攻坚成果图片和200多张珍贵历史图片,吸引了许多市民驻足观看。增强了广大群众对档案及档案工作的认识和了解,展现了档案工作新面貌,促进了档案事业的健康发展。
3.加快馆藏存量档案数字化工作。逐年完成馆藏档案数字化工作,目前已完成机房建设和启动第一批馆藏档案数字化工作。
4.协助区档案局推进档案工作规范化管理。年初安排复查单位26个,其中:实际复查21个,其中省一级2个,因机构撤并取消1个,延期4个。通过上门服务、审卷、档案集中检查等方式积极监督、指导各镇、各部门档案工作规范化管理,指导区检察院、水务局、退役军人事务局等部门逐步开展电子文件归档管理和档案数字化工作。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
五通桥区档案馆认真完成上级决算部署和重大工作任务,密切联系群众,做好群众查档服务;指导镇乡部门企事业单位档案指导检查培训工作,并按时安排当年的档案复查工作。从以上看出,本单位2020年的部门预算支出绩效评价良好。
(二)存在问题。
五通桥区档案馆与五通桥区地志办虽是两个预算单位,但人员混岗、工作交叉,经费共同使用,资产共同管理,无法完全分割。
(三)改进建议。
五通桥区档案馆将进一步优化预决算方案,提高预算编制水平,细化项目预算,精确决算数据,严格控制经费的使用,加强国有资产管理,适度降低行政成本,确保工作顺利推进,服务对象满意度提升。
五通桥区档案馆
2021年9月28日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
五通桥区档案馆2020年决算公开表.XLS