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公开时间:2021年9月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
五通桥区妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责:一是推进我区妇女事业的发展,对全区妇女组织进行业务指导;二是促进 “男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童培训及活动阵地建设;三是组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能,贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;四是调查研究我区妇女儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出意见和建议;五是指导和推动农村“双学双比”活动,城镇妇女的“巾帼建功”活动,城乡妇女的“五好文明家庭”活动;六是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事;七是开展妇女职业技术培训和妇干培训,全面提高素质;八是承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。承办区委、区政府交办的其它事项。
(二)2020年重点工作完成情况。
坚持党建带妇建,采取专挂兼相结合,建设充满活力的妇联工作队伍,按程序进行了换届选举,选举产生了新一届区妇联主席1名,专职副主席1名,兼职副主席2名和挂职副主席1名,执委33名,配优配齐了区妇联领导班子;加强阵地建设,全区94个行政村、25个社区(村级建制调整后数据)均挂牌成立了妇女之家,健全了相关工作制度,在竹根茶花社区、辉山杏林李合作社等打造10个具有五通桥特色的“妇女微家”示范点;利用四川省妇女居家灵活就业水乡刺绣基地—水墨禅心民俗文化传播中心开展技能培训5期,培训妇女300余人次,疫情期间,水乡刺绣基地,发动贫困户、返乡农民工等通过微信开展网上刺绣技法培训,承接网络定制产品35款,收入3万余元;联合人社、就业创业促进中心等部门举办创业、手绣、农业、家政等技能培训班42期,共计培训1400余人,其中妇女500余人;积极向上推荐获评市级“三八”红旗手(集体)各1个,“最美家庭”1户,“五好家庭”2户;组织开展“法律维权知识竞赛”“百千万巾帼大宣讲”“家庭教育讲座” 等线上线下活动36场次;开展“春蕾女童”结对扶助工作,协调资金3.2万元,扶助“春蕾”女童96名;向上申请救助2名“两癌”农村贫困妇女,分别向她们发放了1万元的救助资金;提档升级打造城乡社区儿童之家2个,完成率100%;为我区1356建档立卡适龄贫困妇女购买“女性安康保险”,共计保费4.068万元,完成率为100%;加强妇儿维权站点建设,全区共有128个维权站点,实现了村(社区)妇儿维权站点100%覆盖;完成了《乐山市关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020年)》终期评估;完成竹根镇黄桷井社区、牛华镇碳坝市社区、蔡金镇蔡金场社区、金粟镇庙儿山村、西坝镇前丰村等5个村(社区)75户家庭的第四期中国妇女社会地位调查的样本采集。
二、机构设置
五通桥区妇女联合会属于参公事业单位,下属二级单位1个,其中其他事业单位1个。
纳入五通桥区妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:五通桥区妇女儿童活动中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计66.14万元,支出总计66.14万元。与2019年相比,收入总计减少22.87万元,下降25.69%,支出总计各减少22.87万元,下降25.69%。主要变动原因是人员减少,基本支出减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计66.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入66.14万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、
支出决算情况说明
2020年本年支出合计66.14万元,其中:基本支出54.07万元,占81.75%;项目支出12.07万元,占18.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计66.14万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少22.87万元,下降25.69%。主要变动原因是人员减少,基本支出减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出66.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少22.87万元,下降25.69%。主要变动原因是人员减少,基本支出减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出66.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出47.88万元,占72.39%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.96万元,占15.06%;卫生健康支出2.75万元,占4.16%;住房保障支出5.55万元,占8.39%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为66.14万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)行政运行(01项): 支出决算为29.38万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)一般行政管理事务(02项): 支出决算为1万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)事业运行(50项): 支出决算为7.43万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(201类)群众团体事务(29款)其他群众团体事务支出(99项): 支出决算为10万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(201类)宣传事务(33款)一般行政管理事务(02项): 支出决算为0.07万元,完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 支出决算为4.74万元,完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项): 支出决算为4万元,完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项): 支出决算为1.22万元,完成预算100%。
9. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项): 支出决算为1万元,完成预算100%。
10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项): 支出决算为1.36万元,完成预算100%。
11. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项): 支出决算为0.39万元,完成预算100%。
12. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 支出决算为5.55万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出54.07万元,其中:
人员经费49.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元,完成预算62%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.31万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.31万元,完成预算62%。公务接待费支出决算比2019年减少0.97万元,下降75.78%。主要原因是严格报账制度,厉行节约。其中:
国内公务接待支出0.31万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,61人次(不包括陪同人员),共计支出0.31万元,具体内容包括:接待上级部门调研3批次,61人次,金额0.31万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,区妇联机关运行经费支出4.42万元,比2019年减少0.65万元,下降12.82%。主要原因是机关厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2020年,区妇联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,区妇联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对2020年城乡儿童之家建设(市级资金)项目、贫困妇女“两癌”救助专项资金(省级)项目、综合业务工作经费项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年贯彻落实厉行节约,降低一般运行经费,加强项目支出管理等方面做得较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目绩效完成情况较好,达到了预期效果,各项工作有序开展,群众满意度高。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“2020年城乡儿童之家建设(市级资金)项目”、“贫困妇女“两癌”救助专项资金(省级)项目”、“综合业务工作经费项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。
(1)2020年城乡儿童之家建设(市级资金)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成2个城乡儿童之家提档升级,为儿童健康成长创造更加有利的社会环境,发现的主要问题:儿童之家的后期运行及维护,仅依靠村(社区)经费,书籍等设施的更新不够。下一步改进措施:加大对儿童之家的后期运维经费支持。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
|
2020年城乡儿童之家建设(市级资金)
|
预算单位
|
五通桥区妇女联合会
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预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1
|
执行数:
|
1
|
其中-财政拨款:
|
1
|
其中-财政拨款:
|
1
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
完成2个城乡儿童之家提档升级
|
完成2个城乡儿童之家提档升级
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
|
完成城乡儿童之家提档升级
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2个
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2个
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项目完成指标
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数量指标
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儿童之家场地面积
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>30㎡
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>30㎡
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效益指标
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社会效益指标
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受益儿童人次
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500人
|
500人
|
满意度指标
|
受益群众满意度指标
|
受益群众满意率
|
90%
|
90%
|
(2)贫困妇女“两癌”救助专项资金(省级)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效缓解了贫困妇女的家庭困难,密切妇群关系、解决妇女民生的具体举措,对于大力弘扬扶贫济困的传统美德,促进社会和谐和美具有重要意义。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
|
贫困妇女“两癌”救助专项资金(省级)
|
预算单位
|
五通桥区妇女联合会
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
2
|
执行数:
|
2
|
其中-财政拨款:
|
2
|
其中-财政拨款:
|
2
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其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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完成省级贫困妇女“两癌”救助的申报及救助
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完成我区两名省级贫困妇女“两癌”救助的申报及救助
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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完成省级贫困妇女“两癌”救助
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2名
|
2名
|
项目完成指标
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质量指标
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顺利通过市级验收
|
顺利通过市级验收
|
顺利通过市级验收
|
项目完成指标
|
时效指标
|
任务完成期限
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年底前
|
年底前
|
效益指标
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经济效益指标
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患病妇女家庭经济压力
|
降低
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降低
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效益指标
|
社会效益指标
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妇女“两癌”防治意识
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增强
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增强
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满意度指标
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受益群众满意度指标
|
受益群众满意率
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90%
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100%
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(3)综合业务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了区妇联开展各项工作所需经费。发现的主要问题:资金划拨不够及时。下一步改进措施:提高资金到位的及时性。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
|
综合业务工作经费
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预算单位
|
五通桥区妇女联合会
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预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
5
|
执行数:
|
5
|
其中-财政拨款:
|
5
|
其中-财政拨款:
|
5
|
其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
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为区妇联开展基本工作所需经费,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。
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为区妇联开展基本工作所需经费,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。
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绩效指标完成情况
|
一级指标
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二级指标
|
三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
数量指标
|
工作经费
|
用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。
|
用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等。
|
项目完成指标
|
成本指标
|
资金投入
|
厉行节约,按需支付
|
厉行节约,按需支付
|
项目完成指标
|
时效指标
|
工作任务完成
|
年底前
|
年底前
|
效益指标
|
社会效益指标
|
引领妇女思想,增强凝聚力,促进家庭和睦,社会和谐。
|
稳步推进
|
稳步推进
|
满意度指标
|
受益群众满意度指标
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受益群众满意率
|
90%
|
90%
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《五通桥区妇女联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联等组织的基本支出。
10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
13.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
17.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
19. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
五通桥区妇女联合会
2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
五通桥区妇女联合会(以下简称区妇联)属于参公事业单位,下属二级预算事业单位1个。
(二)机构职能。
区妇女联合会职能职责:1.贯彻执行党的路线、方针、政策,根据全国妇联章程,结合五通桥区实际,推进我区妇女儿童事业的发展,联系团体会员,对全区妇女组织进行业务指导。2.参与制定我区妇女儿童发展规划,促进“男女平等”基本国策的实施,推进妇女儿童培训及活动阵地建设。3. 按照法律和章程,组织和指导基层妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能,贯彻执行全国、省、市、区妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。4. 调查研究我区妇女儿童的情况、问题,及时向区委、区政府反映,提出意见和建议。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律法规政策措施的制定和实施,维护妇女儿童的合法权益。5. 指导和推动全区农村妇女的“双学双赛”活动,城镇妇女的“巾帼建功”活动,城乡妇女的“五好文明家庭”活动,组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。6. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。7. 指导全区妇女组织的宣传工作教育,引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和妇干培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。8. 扩大与各界妇女的联系,做好有关外事联络交往工作,参与全区妇女统战工作政策的议定配合,做好我区妇女统战工作。9.指导区妇女儿童活动中心的工作,抓好阵地建设,发挥中心培训、娱乐、服务等多功能作用,促进妇女儿童事业的全面发展。10. 承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作,承办区委、区政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
截止2020年年末,五通桥区妇女联合会有参公事业编制4个,实有在职公务员3人,退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年度,区妇联财政拨款收入66.14万元,其中:一般公共预算财政拨款收入66.14万元。
(二)部门财政资金支出情况。
2020年度,区妇联部门财政资金支出66.14万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、预决算编制情况。
区妇联按照《五通桥区财政局关于编制2020年部门预算和2020—2022年中期财政规划的通知》和有关预算管理的要求,根据保障部门履行职能职责和日常运转,以及区委区政府安排的重点工作,结合本单位实际情况编制2020年单位部门预算,填报绩效目标。
2、执行管理情况。
2020年1-6月支出37.19万元,占全年支出数56.23%。 2020年1-9月支出54.19万元,占全年支出数81.93%。2020年1-11月支出61.21万元,占全年支出数92.55%。全年支出执行良好。6月、9月、11月、全年执行进度达到了本部门应达到的执行进度,中期评估对2020年基本支出预算进行调整,减少一人基本支出预算。
3、支出绩效情况。
(1)行政运转保障。
日常支出保障了机关的正常运转,完成了日常工作任务以及承担区委、区政府交办的其他相关工作。
(2)机关厉行节约。
2020年,我单位无因公出国(境)费用、车辆购置费用,车辆运行费用严格按照预算管理规定执行。全年接待费0.31万元,公务接待费支出决算比2019年减少0.97万元,下降75.78%。
(3)机关节能降耗。
2020年以来,全机关工作人员提高节能降耗意识,节约用水、用电,加强节约型机关建设。2020年,区妇联机关运行经费支出4.42万元,比2019年减少0.65万元,下降12.82%。
4、财务管理情况。
区妇联建立了财务管理规章制度,会计核算、账务管理、政府采购、资产管理严格按照财务管理制度执行。
5、绩效管理工作开展情况。
根据《乐山市五通桥区财政局关于开展2020年度部门整体、项目(政策)支出绩效自评的通知》([2021]-4号)要求,区妇联进行了认真自评,客观反映了财政支出成效,区妇联将综合分析此次绩效评价结果,完善绩效评价机制。
(二)结果应用情况。
1、按照绩效评价要求,区妇联进行了认真自评,整体绩效自评指标得分95分,客观反映了区妇联预算支出具有明确的目标,资金到位及时,并制定了科学的实施计划,严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。各项预算支出顺利进行,并按计划圆满完成,有效促进了我区妇女儿童事业的发展,具有较好的经济和社会效益。
2、按照要求将自评情况进行了公开公示。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
2020年,区妇联部门预算支出绩效评价良好,确保了单位正常运转及项目的实施,较好地完成了2020年的工作目标任务,预算执行情况良好。
(二)存在问题。
1、绩效理念需要进一步加强。
2、绩效评价结果应用不足。
(三)改进建议。
在以后的工作中,区妇联将加强预算绩效管理的责任意识,通过绩效评价,积极采取措施,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
五通桥区妇女联合会2020年决算公开表格.rar